Анализ финансового состояния АО «ДМЗ» (2019-2021 гг.) + демо

Загрузить демо-версию (2019-2021 гг.)

Содержание работы

Общая характеристика АО «ДМЗ»

АО «Демиховский машиностроительный завод» (АО «ДМЗ») действует с 26 мая 1999 г.

ИНН 5073050010, ОГРН 1025007458376, ОКПО 00210884.

Основным видом деятельности является «Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава».

Адрес: 142632, Московская область, Орехово Зуево г, д Демихово.

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании

Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса АО «ДМЗ»

Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов АО «ДМЗ» за 2019‑2021 гг. (тыс. руб.)

Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала АО «ДМЗ» за 2019‑2021 гг. (тыс. руб.)

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса АО «ДМЗ»

Рисунок 3 – Структура активов АО «ДМЗ» за 2019‑2021 гг.

Рисунок 4 – Структура источников имущества АО «ДМЗ» за 2019‑2021 гг.

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса АО «ДМЗ»

Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств АО «ДМЗ» за 2019‑2021 гг. (тыс. руб.)

Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных обязательств АО «ДМЗ» за 2019‑2021 гг. (тыс. руб.)

Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных обязательств АО «ДМЗ» за 2019‑2021 гг. (тыс. руб.)

Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов АО «ДМЗ» за 2019‑2021 гг. (тыс. руб.)

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании

Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности АО «ДМЗ»

Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности АО «ДМЗ» за 2019‑2021 гг.

Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности АО «ДМЗ» за 2019‑2021 гг.

Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности АО «ДМЗ» за 2019‑2021 гг.

Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности АО «ДМЗ» за 2019‑2021 гг.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости АО «ДМЗ» с помощью абсолютных показателей

Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости АО «ДМЗ» с помощью относительных показателей

Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии АО «ДМЗ» за 2019‑2021 гг.

Таблица 8 – Расчет стоимости чистых активов компании

Раздел 7. Анализ финансовых результатов

Таблица 9 – Анализ финансовых результатов АО «ДМЗ»

Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж АО «ДМЗ» за 2019‑2021 гг. (тыс. руб.)

Рисунок 15 – Динамика финансового результата до налогообложения и чистого финансового результата АО «ДМЗ» за 2019‑2021 гг. (тыс. руб.)

Таблица 10 – Группировка доходов и расходов АО «ДМЗ»

Таблица 11 – Изменение прибыли от продаж деятельности в 2020 г. по сравнению с 2019 г., тыс. руб.

Таблица 12 – Факторы изменения прибыли от продаж деятельности в 2020 г. по сравнению с 2019 г., тыс. руб.

Таблица 13 – Изменение прибыли от продаж деятельности в 2021 г. по сравнению с 2020 г., тыс. руб.

Таблица 14 – Факторы изменения прибыли от продаж деятельности в 2021 г. по сравнению с 2020 г., тыс. руб.

Таблица 15 – Проверка соблюдения критериев «золотого правила экономики»

Раздел 8. Анализ деловой активности компании

Таблица 16 – Анализ деловой активности АО «ДМЗ»

Таблица 17 – Данные для факторного анализа продолжительности финансового цикла

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании

Таблица 18 – Анализ показателей рентабельности АО «ДМЗ»

Таблица 19 – Данные для факторного анализа рентабельности производственных фондов

Таблица 20 – Показатели для факторного анализа рентабельности активов

Таблица 21 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон

Таблица 22 – Эффект финансового рычага АО «ДМЗ» по европейской модели

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса

Таблица 23 – Оценка состояния текущей платежеспособности АО «ДМЗ»

Таблица 24 – Оценка удовлетворительности структуры баланса АО «ДМЗ»

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Таблица 25 – Оценка вероятности банкротства АО «ДМЗ» с помощью двухфакторной модели Альтмана

Таблица 26 – Оценка вероятности банкротства АО «ДМЗ» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.

Таблица 27 – Оценка вероятности банкротства АО «ДМЗ» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.

Таблица 28 – Оценка вероятности банкротства АО «ДМЗ» с помощью модели Лисса

Таблица 29 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера

Таблица 30 – Оценка вероятности банкротства АО «ДМЗ» с помощью модели Спрингейта

Таблица 31 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Таблица 32 – Оценка вероятности банкротства АО «ДМЗ» с помощью российской (иркутской) R‑модели

Таблица 33 – Оценка вероятности банкротства АО «ДМЗ» с помощью модели О.П. Зайцевой

Таблица 34 – Оценка вероятности банкротства АО «ДМЗ» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова

Таблица 35 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 36 – Оценка финансового состояния АО «ДМЗ» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 37 – Модель Г.В. Савицкой

Таблица 38 – Оценка финансового состояния АО «ДМЗ» с помощью модели Г.В. Савицкой

Таблица 39 – Оценка финансового состояния АО «ДМЗ» с помощью модели М.А. Федотовой

Таблица 40 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Выводы

  • 1. Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что на протяжении анализируемого периода баланс компании оставался преимущественно ликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась в целом стабильной.
  • 2. Компания по состоянию на конец анализируемого периода испытывала проблемы с обеспечением платежеспособности.
  • 3. По критерию наличия собственного капитала на конец анализируемого периода (на 31.12.2021) компания оказалась финансово неустойчивой.
  • 4. АО «ДМЗ» работало, получая положительный чистый финансовый результат.
  • 5. Деловая активность компании снизилась, поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать меньше оборотов.
  • 6. Эффективность работы компании снизилась, поскольку каждый рубль, вложенный в активы, за анализируемый период стал приносить меньше прибыли.

Данные из отчетности АО «ДМЗ» за 2019-2021 гг., использованные для проведения финансового анализа

Данные бухгалтерского баланса за 2019-2021 гг. (тыс. руб.)

ПоказателиНа 01.01.2019На 31.12.2019На 31.12.2020На 31.12.2021
1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы591 3191 4351 001
Результаты исследований и разработок7 2766 84418 57214 741
Основные средства857 514998 3341 086 7871 072 451
Финансовые вложения4444
Отложенные налоговые активы119 137138 91894 85863 724
Прочие внеоборотные активы54 18238 56652 76630 857
Всего по разделу 11 038 1721 183 9851 254 4221 182 778
2. Оборотные активы
Запасы1 524 5411 479 8252 609 8553 280 748
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям4 74837952 5531 784
краткосрочная дебиторская задолженность4 037 0543 086 7714 475 7257 315 397
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)1 000 0002 850 000550 0000
Денежные средства и денежные эквиваленты390 740482 512109 9523 677 824
Прочие оборотные активы3 4763 69300
Всего по разделу 26 960 5597 903 1807 798 08514 275 753
Баланс7 998 7319 087 1659 052 50715 458 531
3. Капитал и резервы
Уставный капитал240 894240 894240 894240 894
Резервный капитал36 13436 13436 13436 134
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)4 243 5115 194 6925 726 9944 569 893
Всего по разделу 34 520 5395 471 7206 004 0224 846 921
4. Долгосрочные обязательства
Заемные средства273 201230 850146 14751 898
Отложенные налоговые обязательства49 17851 10600
Оценочные обязательства14 63231 61836 37410 771
Прочие обязательства2 4602 2372 0131 789
Итого по разделу 4339 471315 811184 53464 458
5. Краткосрочные обязательства
Заемные средства7942 433284 7787 185 820
Кредиторская задолженность2 884 8563 021 6332 161 2532 713 888
Оценочные обязательства253 786235 568417 920647 444
Всего по разделу 53 138 7213 299 6342 863 95110 547 152
Баланс7 998 7319 087 1659 052 50715 458 531

Данные отчета о финансовых результатах за 2019-2021 гг. (тыс. руб.)

Показатели201920202021
Выручка23 413 25727 318 17620 887 802
Себестоимость(19 551 566)(23 427 355)(19 016 276)
Валовая прибыль (убыток)3 861 6913 890 8211 871 526
Коммерческие расходы(137 454)(35 935)(34 425)
Управленческие расходы(668 093)(491 778)(503 884)
Прибыль (убыток) от продаж3 056 1443 363 1081 333 217
Проценты к получению180 251182 74946 266
Проценты к уплате(18 651)(40 483)(170 387)
Прочие доходы429 550320 892369 758
Прочие расходы(761 030)(153 459)(468 689)
Прибыль (убыток) до налогообложения2 886 2643 672 8071 110 165
Текущий налог на прибыль(629 037)(748 547)(234 269)
Прочее120 178(14 554)527 003
Чистая прибыль (убыток)2 377 4052 909 7061 402 899

Финансовый анализ коммерческой организации

Основная часть

Примеры и стоимость разделов здесь

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании.

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса компании.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса компании.

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса компании.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании.

Раздел 7. Анализ финансовых результатов.

Раздел 8. Анализ деловой активности компании.

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании.

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса.

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей.

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей.

Дополнительные разделы

Примеры и стоимость разделов здесь

Раздел 13. Анализ технико-экономических показателей

Раздел 14. Оптимизация баланса с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивости

Раздел 15. Анализ денежных потоков компании с помощью прямого метода

Раздел 16. Анализ денежных потоков компании с помощью косвенного и коэффициентного метода

Раздел 17. Анализ наличия и состояния основных средств

Раздел 18. Анализ движения и структуры основных средств

Раздел 19. Анализ эффективности использования основных средств

Раздел 20. Анализ наличия, динамики и структуры оборотных активов

Раздел 21. Анализ эффективности использования оборотных активов

Раздел 22. Анализ динамики, структуры и источников финансирования запасов

Раздел 23. Анализ эффективности использования запасов

Раздел 24. Анализ дебиторской задолженности

Раздел 25. Анализ кредиторской задолженности

Раздел 26. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности

Раздел 27. Анализ безубыточности

Получить консультацию, заказать анализ или задать интересующие Вас вопросы можно
здесь.